Slovenski davčni zavezanec bi v poletnih mesecih v Poreču na Hrvaškem izvajal vodene vadbe za turiste. Zanima nas, kako je z DDV-jem, če:
- storitve fakturira direktno fizičnim osebam (turisti)
- storitve fakturira drugemu davčnemu zavezancu (npr. hotelu)?
Želite videti odgovor na vprašanje?
Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.