Želite več pojasnil o spodnji temi?

Poglejte sorodne vsebine. Kliknite na stransko navigacijo.

Izberi paket

Vpisovanje carinskega postopka 42 v DDV evidence

GOSPODARSTVO DAVEK NA DODANO VREDNOST, RAZNO -

Avtor:

Zanima nas, kako se pri obračun DDV in rekapitulacijskem poročilu, zavedejo fakture , ki se nanašajo na carinski postopek 42.
Podatki so sledeči:
- nismo špediter ampak posrednik blaga
- prejeli smo račun za blago od hrvata, naprej smo ga zaračunali nemcu, blago pa je dostavljeno italijanu
- kam se katera faktura zavahja v ddv-o
- katerega zavezanca poročamo v rekapitulacijskem poročilu ter katero vrednost (dilema ali iz računa nemcu ali iz deklaracije od špediterja)
- ali se zavaja račun od špediterja normalno.

Želite videti odgovor na vprašanje?

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!