Zanima nas, kako se pri obračun DDV in rekapitulacijskem poročilu, zavedejo fakture , ki se nanašajo na carinski postopek 42.
Podatki so sledeči:
- nismo špediter ampak posrednik blaga
- prejeli smo račun za blago od hrvata, naprej smo ga zaračunali nemcu, blago pa je dostavljeno italijanu
- kam se katera faktura zavahja v ddv-o
- katerega zavezanca poročamo v rekapitulacijskem poročilu ter katero vrednost (dilema ali iz računa nemcu ali iz deklaracije od špediterja)
- ali se zavaja račun od špediterja normalno.
Želite videti odgovor na vprašanje?
Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.