Proizvodno in upravno zgradbo, ki jo imamo sedaj v najemu, bomo z 31.10.2009 odkupili. V poslovne knjige jo bomo zavedli po zaračunani vrednosti. Ker pa vemo, da bo zaračunana oz. odplačna vrednost manjša od tržne vrednosti (zgradbo bomo dali ceniti), sprašujem, kako bomo knjižili to razliko in kako je z obdavčitvijo te razlike?
Želite videti odgovor na vprašanje?
Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.